一、项目编号:************2386-XM001
二、项目名称:市残联系统内部审计经费审计服务采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:13.6 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
******事务所(普通合伙)
中标成交供应商地址:北京市西城区阜成门外大街甲6号400室
中标金额:13.6万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
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******事务所(普通合伙) | 北京市西城区阜成门外大街甲6号400室 | ************9P | 13.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.88 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
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******事务所(普通合伙) | 1 | 13.6万元 | 13.6万元 | 1.乙方对市残联内部控制风险情况进行评估和漏洞梳理,审计工作结束后,乙方按照甲方要求,根据风险评估审计情况,向甲方提交市残联2025年内部控制风险评估报告。2.乙方承诺遵守有关规定,保持与甲方密切联系和合作,认真落实甲方的各项要求,按期完成项目服务。3.项目负责人及主要参与者基本情况;4.项目负责人及主要参与者近期取得的与本项目相关的活动成果介绍;5.项目实施方案:主要撰写项目审计的总体思路、审计目标、审计范围、审计内容及重点(按照财政部、北京市有关行政事业单位内部控制规范要求及北京市残联内部控制风险评估和自我评价管理办法执行)、审计程序及方法、审计人员安排(要求项目经理1人、注册会计师1人,会计师3人)、审计计划安排(计划现场审计25天)、审计保障措施及完成项目的优势等内容。 |
本包标的内部控制风险评估审计,服务范围:1.市残联本级,审计范围:2024年10月至2025年12月,结合2025年市残联内部审计工作计划安排,开展市残联本级2025年内部控制风险评估审计,按照相关法律法规和要求实施审计项目,审计结束后,提交审计报告。2.如遇重大或必须审计延伸事项,可追溯相关年度或延伸审计有关单位。
服务要求:根据《中华人民共和国审计法》《北京市内部审计规定》等法规及《北京市残疾人联合会内部审计管理办法》《北京市残疾人联合会内部控制风险评估和自我评价管理办法》,结合2025年市残联内部审计工作计划安排,开展市残联本级2025年内部控制风险评估审计,按照相关法律法规和要求实施审计项目,审计结束后,提交审计报告。
合同履行期:自合同签订之日起至2026年3月31日止。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫秀霞、赵秀英、付胜兵
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0.204万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号文以及与采购人签订的委托协议计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
******事务所(普通合伙)评审得分88.88分。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市残疾人联合会行政(本级)
地址:北京市丰台区右安门外玉林里62号
联系方式:付老师,******-3313
2.采购代理机构信息
******有限公司
地 址:北京市丰台区福宜街5号院1号楼新时代国际中心15层
联系方式:张俊,010-******
3.项目联系方式
项目联系人:张俊
电 话: 010-******
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